淮北市審計局對集團公司開展內部審計工作調研
6月10日,市審計局調研組對集團公司內審工作開展情況進行調研,集團公司黨委委員、紀委書記、監(jiān)察專員彭江濤及紀檢監(jiān)察部相關人員參與此次調研座談。
調研組聽取集團公司關于審計管理組織體系建設情況,審計制度建設及執(zhí)行情況,和近年來審計工作開展情況,充分肯定了集團公司在內部審計中防范風險隱患、推動集團內部治理方面的有力舉措及工作上取得的成績。同時,雙方結合現(xiàn)階段內部審計工作中存在的問題和困難及下一步工作計劃安排進行了深入座談交流。
調研組指出,國有企業(yè)重大風險管控審計要聚焦主責主業(yè),促進國有企業(yè)保值增值目標實現(xiàn)。重點審計企業(yè)工程建設項目,厘清大額項目資金撥付,圍繞“三重一大”等事項,找出企業(yè)內控薄弱環(huán)節(jié),堵塞企業(yè)管理漏洞,提高企業(yè)管理水平,防范風險。
彭江濤要求,要以此次調研為契機,牢固樹立“大監(jiān)督”理念,不斷強化審計工作,提高思想站位,抓緊補短板堵漏洞強弱項,以實現(xiàn)維護正常企業(yè)運營、促進提高經營效率、完善內部控制管理、助力完成目標任務、實現(xiàn)資產保值增值、推動公司全面發(fā)展、規(guī)范干部廉潔從業(yè),為集團公司高質量發(fā)展做出貢獻。